公開日 2019年01月07日
更新日 2019年01月09日
平成29年度決算
一般会計 歳入 (単位:千円)
項目 | 29年度 | 28年度 | 対前年度増減額 | 対前年度比率(%) |
市税 | 9,368,531 | 9,373,450 | △4,919 | 99.9 |
地方譲与税・各種交付金等 | 1,760,698 | 1,660,870 | 99,828 | 106.0 |
地方交付税 | 3,388,391 | 3,355,518 | 32,873 | 101.0 |
分担金及び負担金 | 42,585 | 243,453 | △200,868 | 17.5 |
使用料及び手数料 | 479,478 | 445,310 | 34,168 | 107.7 |
国庫支出金 | 3,881,615 | 3,841,904 | 39,711 | 101.0 |
府支出金 | 1,786,189 | 1,643,290 | 142,899 | 108.7 |
財産収入 | 136,431 | 379,479 | △243,048 | 36.0 |
寄附金 | 20,021 | 4,346 | 15,675 | 460.7 |
繰入金 | 12,970 | 11,466 | 1,504 | 113.1 |
諸収入 | 408,497 | 471,619 | △63,122 | 86.6 |
市債 | 2,010,778 | 2,755,204 | △744,426 | 73.0 |
繰越金 | 790,771 | 771,137 | 19,634 | 102.5 |
合計 | 24,086,955 | 24,957,046 | △870,091 | 96.5 |
一般会計 歳出 (単位:千円)
項目 | 29年度 | 28年度 | 対前年度増減額 | 対前年度比率(%) |
議会費 | 254,500 | 256,287 | △1,787 | 99.3 |
総務費 | 2,655,455 | 2,720,323 | △64,868 | 97.6 |
民生費 | 9,995,204 | 9,818,698 | 176,506 | 101.8 |
衛生費 | 2,157,627 | 1,831,791 | 325,836 | 117.8 |
農林水産業費 | 69,941 | 60,409 | 9,532 | 115.8 |
商工費 | 63,009 | 102,592 | △39,583 | 61.4 |
土木費 | 2,107,346 | 2,009,417 | 97,929 | 104.9 |
消防費 | 801,457 | 746,429 | 55,028 | 107.4 |
教育費 | 2,439,881 | 2,411,169 | 28,712 | 101.2 |
公債費 | 2,899,088 | 3,907,251 | △1,008,163 | 74.2 |
諸支出金 | 290,104 | 301,909 | △11,805 | 96.1 |
合計 | 23,733,612 | 24,166,275 | △432,663 | 98.2 |
市税の内訳 (単位:千円)
項目 | 29年度 | 28年度 | 対前年度増減額 | 対前年度比率(%) |
市民税(個人・法人) | 4,652,658 | 4,627,945 | 24,713 | 100.5 |
固定資産税 | 3,514,013 | 3,526,308 | △12,295 | 99.7 |
軽自動車税 | 114,720 | 110,397 | 4,323 | 103.9 |
市町村たばこ税 | 333,133 | 353,571 | △20,438 | 94.2 |
都市計画税 | 754,007 | 755,229 | △1,222 | 99.8 |
合計 | 9,368,531 | 9,373,450 | △4,919 | 99.9 |
基金(貯金)残高 (単位:千円)
項目 | 29年度 | 28年度 | 対前年度増減額 | 対前年度比率(%) |
財政調整基金 | 3,446,210 | 3,186,933 | 259,277 | 108.1 |
減債基金 | 651,665 | 650,629 | 1,036 | 100.2 |
その他特定目的基金 | 1,864,736 | 1,838,420 | 26,316 | 101.4 |
合計 | 5,962,611 | 5,675,982 | 286,629 | 105.0 |
※その他特定目的基金は、複数の基金の合計額です。
市債残高 (単位:千円)
項目 | 29年度 | 28年度 | 対前年度増減額 |
対前年度比率(%) |
一般会計債 | 26,364,137 | 27,015,180 | △651,043 | 97.6 |
下水道事業債 | 5,641,024 | 5,981,164 | △340,140 | 94.3 |
公共用地先行取得事業会計債 | 2,632,686 | 2,866,592 | △233,906 | 91.8 |
合計 | 34,637,847 | 35,862,936 | △1,225,089 | 96.6 |
※水道分は除きます。
※上記の他、土地開発公社が91億700万円の借り入れを行っています。
会計別決算総括表 (単位:千円)
会計名 | 区分 | 決算額 | ||
1.一般会計 | 歳入 | 24,086,955 | 本年度実質収支 | 327,014 |
歳出 | 23,733,612 | |||
歳入歳出差引 | 353,343 | 前年度実質収支 | 426,990 | |
繰越財源 | 26,329 | |||
実質収支 | 327,014 | 差引単年度収支 | △99,976 | |
2.国民健康保険特別会計 | 歳入 | 9,907,096 | 本年度実質収支 | 478,096 |
歳出 | 9,429,000 | |||
歳入歳出差引 | 478,096 | 前年度実質収支 | 326,715 | |
繰越財源 | ||||
実質収支 | 478,096 | 差引単年度収支 | 151,381 | |
3.下水道事業特別会計 | 歳入 | 1,647,604 | 本年度実質収支 | 88,647 |
歳出 | 1,551,533 | |||
歳入歳出差引 | 96,071 | 前年度実質収支 | 39,201 | |
繰越財源 | 7,424 | |||
実質収支 | 88,647 | 差引単年度収支 | 49,446 | |
4.介護保険特別会計 | 歳入 | 5,680,437 | 本年度実質収支 | 233,165 |
歳出 | 5,447,272 | |||
歳入歳出差引 | 233,165 | 前年度実質収支 | 183,324 | |
繰越財源 | ||||
実質収支 | 233,165 | 差引単年度収支 | 49,841 | |
5.公共用地先行取得事業特別会計 | 歳入 | 524,828 | 本年度実質収支 | 0 |
歳出 | 524,828 | |||
歳入歳出差引 | 0 | 前年度実質収支 | 0 | |
繰越財源 | ||||
実質収支 | 0 | 差引単年度収支 | 0 | |
6.後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 1,229,152 | 本年度実質収支 | 41,059 |
歳出 | 1,188,093 | |||
歳入歳出差引 | 41,059 | 前年度実質収支 | 42,017 | |
繰越財源 | ||||
実質収支 | 41,059 | 差引単年度収支 | △958 | |
合計 | 歳入 | 43,076,072 | 本年度実質収支 | 1,167,981 |
歳出 | 41,874,338 | |||
歳入歳出差引 | 1,201,734 | 前年度実質収支 | 1,018,247 | |
繰越財源 | 33,753 | |||
実質収支 | 1,167,981 | 差引単年度収支 | 149,734 |
地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途に関する資料
平成29年度決算分地方消費税交付金充当事業資料[PDF:91.7KB]
都市計画税(目的税)の使途に関する資料
平成29年度決算分都市計画税充当事業資料.pdf[PDF:67.7KB]
普通会計決算について
普通会計とは、一般会計と一部の特別会計を合算して、会計間のお金の移動を控除したものです。
地方公共団体ごとに設置されている特別会計が異なることから、自治体間の財政比較を行い、統一的な掌握ができるようにするために、地方財政統計上に用いられる会計区分です。
決算カード
決算カードとは、普通会計の歳入・歳出決算額や、各種財政指標などの状況について、1枚のカードにまとめたものです。
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